我是小规模纳税人 开了90万的票,有50多万的票开成了免税发票(按理来说要开1%的)现在报税我按把那些票的增值税按1%来计算申报, 那我的分录该怎么做呢,就是计提这部分增值税的分录、 随便问一下有没有什么会计论坛,像 吾爱论坛一样人多的论坛。 会计, 增值税
我理解是,你1月份的时候开了90万的免税普票,后来政策改成按1%开票,所以无需退回原先开的票/作废,申报时你已经按1%申报增值税了,后续的做账是按3%计应交税费,实缴时是按1%缴增值税,附加税减半,所以要把减免的2%记入营业外收入(借应交税费,贷营业外收入)。申报企业所得税时,营收是扣除3%税额的开票额,而不是按扣除1%税额的开票额,所以企业所得税跟申报增值税的数是不一致的,也就是按1%缴增值税的是税收优惠,但是企业所得税是要按你的应纳税额,这个要体会一下。
BlackCat17 发表于 2023-4-6 16:45 我理解是,你1月份的时候开了90万的免税普票,后来政策改成按1%开票,所以无需退回原先开的票/作废,申报时 ... 不是这样的 ,我再回复里重新描述了一下问题,,可以再帮我看看吗
单人房 发表于 2023-4-7 12:04 不是这样的 ,我再回复里重新描述了一下问题,,可以再帮我看看吗 正确分录 借:应收账款-XXX 500000 贷:主营业务收入-服务收入or销售收入 495049.5 应交税金 4950.5 只需要做一张更正凭证 贷:主营业务收入 -4950.5 应交税金 4950.5 申报增值税时,50万实际增值税是4854.37 申报增值税时,40万实际增值税是3960.4 合计增值税:8814.77
BlackCat17 发表于 2023-4-13 16:08 正确分录 借:应收账款-XXX 500000 贷:主营业务收入-服务收入or销售收入 495049.5 50万,开出来的票就是不含税的金额了,要算增值税的话就只能直接乘税点了,如果减少主营业务收入 就和开票汇总的金额不一样了
单人房 发表于 2023-4-14 12:02 50万,开出来的票就是不含税的金额了,要算增值税的话就只能直接乘税点了,如果减少主营业务收入 就和开 ... 主营业务收入和开票汇总的金额不一样没关系的。 税务上和实际的会计实际操作是可以不一致的,解释得通就行。 原本这50万你们是在开票后得知2023年要按1%征收,有俩种处理方式,要么取回已开票的发票作废重新按1%开,要么不重开,在申报增值税时按扣1%填报收入就行。
BlackCat17 发表于 2023-4-13 16:08 正确分录 借:应收账款-XXX 500000 贷:主营业务收入-服务收入or销售收入 495049.5 对,应收款不变,税额变,只能调整销售收入